Бухгалтерский учет и налоговый учет
Курс повышения квалификации / Семинар / Москва
Сохранить в PDFКак пройти обучение онлайн?
- Выберете нужную дату
- Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
- Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
- Рабочие материалы вы получите в электронном виде
- После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.
Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.
Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.
Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся очно в помещениях Бизнес-школы в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.
Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.
26-27 июня 23 года
25-26 сентября 23 года
6-7 декабря 23 года
3-4 мая 23 года
2-3 августа 23 года
30-31 октября 23 года
13-14 марта 23 года
3-4 мая 23 года
26-27 июня 23 года
2-3 августа 23 года
25-26 сентября 23 года
30-31 октября 23 года
6-7 декабря 23 года
Вы узнаете:
• Порядок ведения бухгалтерского учета;
• Изменения по налогам и порядок формирования учетной политики по налогам;
• Как изменилась система контроля за налогоплательщикам;
• Можно ли дробить бизнес, как к этому относится налоговая, как подтверждать расходы.
Вы научитесь:
• Формировать учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету;
• Основным понятиям бухгалтерского и налогового учета;
• Изменения в налоговом учете ;
• Понимать, как подтвердить расходы и вычеты для налогообложения.
Анонс:
• Бухгалтерский учет в организации: законодательство, регулирующее ведение бухгалтерского учета. ФЗ о бухгалтерском учете. Кто отвечает за ведение бухгалтерского учета в организации. Как вести бухгалтерский учет;
• Бухгалтерский учет активов и пассив: МПЗ, товары, НМА, заработная плата, задолженности, создание резервов, учет денежных средств и т.д. Аудит бухгалтерской отчетности;
• Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету: план счетов, план документооборота, что нужно упомянуть в учетной политике, какие варианты учета можно выбирать, ссылки на законодательство. Различия бухгалтерского и налогового учета, ПБУ 18;
• Изменения по налогу на прибыль. Расходы на НИОКР, ставка налога на прибыль. Экономическая обоснованность и документальная подверженность расходов;
• Изменения по НДС. Как переносить НДС в течение трех. Расширение налогооблагаемых операций по НДС. Новые формы документов по НДС, прослеживаемость товаров;
• Изменения по НДФЛ и страховым взносам;
• Прочие изменения: УСН, отмена ЕНВД и налог на имущество;
• Статья 54.1 НК РФ. Изменение в контроле за налогоплательщиков.
1. Бухгалтерский учет в организации: понятие, законодательство
• Законодательство, регулирующее ведение бухгалтерского учета в РФ. Как вести бухгалтерский учет. Упрощенный порядок ведения учета для малых предприятий.
• Кто отвечает за ведение бухгалтерского учета в организации. Распределение обязанностей
• Создание резервов в бухгалтерском учете: право или обязанность. Зачем нужны резервы. Как посчитать резервы
• Бухгалтерская отчетность: принципы составления и формы отчетности
2. Бухгалтерский учет в организации
• Учет основных средств.
• Учет материалов.
• Учет нематериальных активов.
• Учет труда и заработной платы.
• Учет затрат на производство продукции и издержек обращения (в торговле).
• Учет готовой продукции, товаров и их реализации.
• Учет фондов и финансовых результатов.
• Учет расчетно-кредитных операций.
• Учет денежных средств.
• Аудит бухгалтерской отчетности.
3. Учетная политика по бухгалтерскому и налоговому учету
• Что должно быть в учетной политике по бухгалтерскому учету: план счетов, план документооборота. Форма учетной политики по бухгалтерскому учету
• Методы ведения учета, которые должны быть указаны в учетной политике по бухгалтерскому и налоговому учету. Сравнение и отличия. Разницы, ПБУ 18
• Утверждение учетной политика, внесение изменений
4. Изменения по налогу на прибыль
• Разъяснения налоговых органов по изменениям в НК: порядок создания резервов по сомнительным долгам (разъяснения ФНС, Минфина); подтверждение права иностранной организации на доход; принятие прошлогодних расходов по налогу на прибыль в текущем году; штрафы за несвоевременную уплату налога на прибыль и т.д.;
• Изменения по налогу на прибыль: какие доходы не облагаются налогом на прибыль; налогообложения вклада в имущество на увеличение чистых активов; применение повышающих и понижающих коэффициентов при начислении амортизации; новые способы оптимизации по налогу на прибыль.
• Документальная подверженность и экономическая обоснованность расходов: судебная практика. Какие ошибки можно допускать в документах. Документы, подписанные неуполномоченными лицами: налоговые риски. Документальная подтверждение расходов по услугам. Экономическое обоснование расходов, которые напрямую не связаны с получением прибыли: расходы на питание сотрудников, расходы на оформление комнат отдыха и т.д.
5. Изменения по НДС
• Перенос НДС в течение трех лет: рекомендации Минфина и налоговых органов. Итоги камеральных проверок декларации по НДС, какие схемы выявляют налоговые органы. Ст. 54.1 НК РФ – можно ли принять к вычету НДС, не уплаченный контрагентом.
• Изменения по НДС: изменения ухудшающие положение налогоплательщика. Отмена льгот по НДС: в каких случаях покупатель теперь должен платить НДС как налоговый агент. Необходимость восстанавливать НДС по субсидиям: последние разъяснения Минфина.
• Необходимость включать НДС по необлагаемым товарам в их себестоимость. Раздельный учет и правило 5-ти процентов: последние разъяснения Минфина. НДС при экспорте сырьевых и не сырьевых товаров: последние разъяснения ФНС.
• Изменения формы счет-фактуры и УПД. Прослеживаемость товаров.
6. Изменения по НДФЛ и страховым взносам
• Изменение в налоговых вычетах в 2022 г.; уточнение даты перечисления НДФЛ; зависимость дня фактического получения дохода от даты утверждения авансового отчета по командировке; доходы физлица по которым определен день, который признается датой их фактического получения; изменение срока о невозможности удержать НДФЛ; НДФЛ при выходе из общества, НДФЛ по материальной выгоде. Штрафы за несвоевременную уплату НДЛФ.
• Разъяснение сложных вопросов, связанных с уплатой. Контроль за уплатой НДФЛ в период пандемии COVID-2019;
• Изменения, касающиеся уплаты и администрирования страховых взносов: разъяснения ведомств, с каких выплат можно не платить страховые взносы.
7. Прочие изменения
• Изменения, касающиеся специальных налоговых режимов организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц.
• Изменения по налогу на имущество: региональные льготы.
8. Статья 54.1 НК РФ. Изменение в контроле за налогоплательщиком
• Ст. 54.1 НК РФ – как доказать что работы, услуги и поставку товаров выполнил именно тот контрагент; который указан в договоре (на основании судебной практики);
• Понятие необоснованной налоговой выгоды и оптимизации налогообложения: в чем отличия. Схемы незаконного уменьшения налогов. Судебная практика.
• Усиление контроля за налогоплательщиком. Камеральные проверки и выездные налоговые проверки. Деоффшоризация бизнеса. Новые зарплатные комиссии по НДФЛ и страховым взносам.
Подведение итогов работы на семинаре. Практические рекомендации
! Предварительная подготовка: Желательно заранее прислать наиболее острые и волнующие вопросы из тех, что будут освещаться на семинаре. Это сэкономит время и сделает семинар более практичным.
Методы и формы работы
Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия ведущего и участников. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные материалы. Моделируются ситуации, в которых участники будут ощущать действие тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе последующего обсуждения участники не только наблюдают, анализируют, делают выводы и получают необходимую теоретическую информацию, объясняющую их непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью ведущего свой имеющийся и полученный опыт и знания.
В стоимость входят кофе-паузы, раздаточные материалы, сертификат, др. Бесплатно содействуем в бронировании гостиницы для иногородних участников.
По окончании обучения по программе выдается сертификат.
Для получения удостоверения о повышении квалификации (оплачивается дополнительно), Вам необходимо прислать на наш e-mail:
- скан-копию заявления (форму заявления предоставит менеджер), оригинал принести с собой;
- скан-копию паспорта (1-2 стр.);
- скан-копию документа (диплома) об образовании (без приложения); в случае получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании; для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование (справку с места учебы);
- копию документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
- копию СНИЛС.
Все семинары данной тематики
ВНИМАНИЕ!
Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефонам:
8 (800) 551-22-85, (812) 575-54-64 или писать на e-mail info@itctraining.ru