Внутренний НДС. Учет НДС. Налоговые риски. Система прослеживаемости товаров
Как пройти обучение онлайн?
- Выберете нужную дату
- Закажите обучение, оформите договор, оплатите счет
- Подключайтесь по ссылке, которую направят наши менеджеры в Приглашении и участвуйте в семинаре
- Рабочие материалы вы получите в электронном виде
- После обучения почтой РФ вам направят именной сертификат и закрывающие документы.
Вы можете заказать обучение по этой теме для своего коллектива. Мы свяжемся с Вами, согласуем программу и кандидатуру тренера. Программа будет адаптирована под специфику деятельности вашей компании. Семинары проводим в любом городе РФ и сопредельных государств.
Обучение может пройти в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
Не нашли нужную программу? Обязательно пришлите нам запрос на интересующую Вас тему.
Хотите пройти обучение индивидуально в удобные для Вас даты? Пришлите нам заявку для согласования программы и дат. Минимальная длительность: 1 день - 8 ак. часов (1 академический час = 45 мин.). Занятия проводятся очно в помещениях Бизнес-школы в Москве и Санкт-Петербурге. В стоимость входят рабочие материалы, сертификат, кофе-брейки.
Участники из других городов могут заказать индивидуальное обучение в форме вебинара. При проведении вебинара программа разбивается на блоки по 4 ак. часа.
При корректировке программы обучения под пожелания Клиента возможно изменение стоимости.
3-4 сентября 25 года
1-2 октября 25 года
4-5 июля 25 года
3-4 сентября 25 года
1-2 октября 25 года
О мероприятии
Главный бухгалтер, финансовый директор, работники бухгалтерских служб.
Вы узнаете:
- Какие ошибки допускают налогоплательщики при применении действующих норм НК РФ.
- Какие пути решения особо сложных ситуаций, возникающих в бухгалтерской практике предлагают консультанты и эксперты.
- Какие есть законные способы налогового планирования по НДС.
В результате освоения программы слушатели курса приобретут практический опыт:
- использования информации о налоговых вычетах в отдельных хозяйственных ситуациях;
- заполнения декларации по НДС и счетов-фактур.
- При получении авансов.
- При передаче прав и безвозмездной передаче.
- При арендных отношениях.
- При передаче товаров (работ, услуг) для собственных нужд.
- При компенсационных выплатах.
- При переуступке права требования.
- При изменении цены договора.
- При выполнении строительно-монтажных работ подрядным и хозяйственным способом.
- При расчетах в иностранной валюте и условных единицах.
- Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.
- Причины начала и прекращения прослеживаемости товаров.
- Обязанности участников оборота товаров, подлежащих прослеживаемости.
- Изменения в форме и порядке выставления (получения) счетов-фактур и других НДС-документов.
- Новый реквизит РНПТ (регистрационный номер партии товара).
- Порядок представления документов по прослеживаемым операциям в налоговый орган.
- Новое в проведении камеральных проверок деклараций по НДС по прослеживаемым операциям.
- Условия предоставления налоговых вычетов (общие и специальные).
- Возникновение права на налоговые вычеты.
- Применение вычетов в отдельных хозяйственных ситуациях (ввоз на территорию РФ, приобретение через посредников, компенсационные выплаты, нормируемые расходы, возврат товаров, изменение цены договора, перечисление и возврат авансовых платежей и др.).
- Новое о вычетах в текущем году.
- Формы счетов-фактур, журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур.
- Корректировочные счета-фактуры.
- Единые (сводные) корректировочные счета-фактуры.
- Исправленные счета-фактуры: порядок выставления.
- Отличие корректировочных от исправленных счетов-фактур.
- Ошибки в оформлении счетов-фактур, являющиеся основанием для отказа в вычете.
- Счета-фактуры при посреднических сделках и наличии обособленных подразделений
- Ведение книги покупок и продаж.
- Электронный документооборот счетов-фактур.
- В каких случаях плательщик может не составлять счета-фактуры, не вести журналы учета счетов-фактур, книги покупок и продаж.
- Общие риски.
- Спорные вопросы налогообложения отдельных операций.
- Риски, связанные с возможным признанием полученной налоговой выгоды необоснованной и недействительностью сделки.
- Иные налоговые риски.
- Основные налоговые претензии со ссылкой на получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды: неправомерный вычет входящего НДС и переквалификация сделок или режимов налогообложения.
- Вычет по НДС: к чему придираются налоговики.
- Причины, по которым вы можете не отстоять налоговый вычет в суде (анализ судебной практики).
- Практические рекомендации по минимизации налоговых рисков, связанных с вычетом НДС.
- Риски агентских договоров.
- Можно ли принять к вычету незадекларированный вычет (обзор судебной практики).
- Как считать выручку, чтобы получить освобождение от НДС.
- Можно ли перенести вычет на более поздний налоговый период.
- Риски принятия к вычету НДС от лица, которое не имело право выставлять счет-фактуру (применяет УСН, ЕНВД и пр.).
- Риски удержания агентского НДС за счет собственных средств.
- Можно ли получить вычет по НДС при отсутствии операций в данном периоде, освобождаемых от НДС. Другие риски.
- Новый порядок проведения, вынесения решения и оспаривания их результатов.
- Вопросы возмещения НДС, разрешенные в судебной практике.
- обучение по заявленной программе;
- раздаточные материалы;
- кофе-брейки.
- скан-копию заявления (форму заявления предоставит менеджер), оригинал принести с собой;
- скан-копию паспорта (1-2 стр.);
- скан-копию документа (диплома) об образовании (без приложения); в случае получения диплома за пределами РФ необходимо предоставить заверенный перевод документа об образовании; для лиц, получающих среднее профессиональное или высшее образование (справку с места учебы);
- копию документа о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
- копию СНИЛС.
ВНИМАНИЕ!
Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ, 223-ФЗ и 275-ФЗ.
По вопросам участия ООО «АйТиСи Груп» в государственных и муниципальных закупках просьба обращаться по телефонам:
8 (800) 551-22-85, (812) 575-54-64 или писать на e-mail info@itctraining.ru
Мы предлагаем три способа на выбор:
- Свяжитесь с нами по телефону 8 (800) 551-22-85 (бесплатный звонок для регионов РФ)
- Отправьте запрос нам на почту info@itctraining.ru
- Оформите онлайн-заказ на странице интересующего курса, кликнув кнопку «Заказать обучение»
Для заключения договора с юридическим лицом необходимо предоставить реквизиты организации, с физическим лицом – достаточно полных Ф.И.О.
Для обучения по программе повышения квалификации необходимо предоставить копии документов:
- паспорт (1-2 стр.);
- диплом о высшем или среднем специальном образовании;
- документ о смене фамилии (при несовпадении ФИО в дипломе);
- СНИЛС.
Для юридических лиц мы предлагаем оплату по счету с оформлением договора и акта.
Для физических лиц оплата происходит онлайн. Менеджер направляет персональную ссылку, где вы вводите данные карты, оплачиваете и получаете чек.
- Для всех участников действует постоянная скидка 5% на онлайн-обучение.
- Ежемесячно мы запускаем акции на определенные темы семинаров с выгодными условиями.
- Мы предлагаем гибкие ценовые условия при организации обучения для 3-х и более человек.
- Готовы предложить варианты исходя из вашего бюджета.
Не нашли нужного ответа? Оставьте свои контактные данные и мы оперативно ответим.

70% практики и 30% теории на курсах

100% гарантированное проведение обучения независимо от числа участников

100% программ актуализированы с учетом последних изменений

Участие в профессиональных сообществах и форумах

90% студентов возвращаются для повышения квалификации

100% преподавателей — эксперты с опытом работы в ведущих компаниях

90% студентов отмечают удобство и доступность обучения

85% выпускников успешно продвинулись в карьере после окончания курсов